- Xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, quy trình, về việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
- Tổ chức công tác kiểm tra, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy trình nội bộ đảm bảo sự khả thi, hợp lý và tính nhất quán trong công việc chung của phòng ban.
- Rà soát và cập nhật các lĩnh vực cụ thể có rủi ro đồng thời tham mưu, chủ động kiểm soát các hạng mục gây rủi ro trong kinh doanh; xác định rủi ro trọng yếu, đề xuất các công cụ hạn chế rủi ro, tham mưu các hoạt động nhằm nâng cao khả năng chống rủi ro của Công ty;
- Lập báo cáo đánh giá định kỳ báo cáo Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.
- Thúc dục, đôn đốc các phòng ban về việc thực hiện yêu cầu công việc; tăng cường, nâng cao năng suất thông qua các bản đánh giá của Ban kiểm soát
+ Giám sát về việc các phòng ban phải tuân thủ quy tắc làm việc
+ Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát nội bộ để kịp thời phát hiện những nguy cơ, khắc phục kịp thời những tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh
- Lưu trữ dữ liệu và bằng chứng kiểm soát theo quy định nội bộ
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các quy định pháp luật và cập nhật các quy định pháp luật có liên quan được ban hành.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc quản trị kinh doanh.
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan đến kiểm soát nội bộ.
- Khả năng sắp xếp công việc hợp lý và hiệu quả.
- Tư duy logic và có khả năng làm việc độc lập.
- Linh hoạt, thích ứng nhanh với các thay đổi trong công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng, bộ công cụ Microsoft Office.
- Sinh năm 1994 – 1997.
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Quyền lợi:
- Lương: 7 – 8 tr/tháng
- Lương tháng thứ 13
- Thử việc 2 tháng
- Tham gia BHXH, BHYT... đầy đủ theo quy định của nhà nước, Công ty
- Thưởng theo tháng, quý, năm, hiệu quả công việc
- Thưởng lễ, Tết theo quy định của Công ty
- Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021
Ứng tuyển